Audyt wewnętrzny
Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
dostępne
(6)
tylko na miejscu
(6)
Placówka
Biblioteka Główna. Wypożyczalnie
(6)
Biblioteka Główna. Czytelnie
(6)
Autor
Walenia Alina
(2)
Wilczyńska Małgorzata (organizacja i zarządzanie)
(2)
Dec Paweł (ekonomia)
(1)
Główka Gabriel
(1)
Hady-Głowiak Katarzyna
(1)
Hady-Głowiak Stanisław
(1)
Knedler Konrad
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Opolski Krzysztof
(1)
Przybylska Joanna (ekonomia)
(1)
Stasik Mirosław
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Odbiorca
Audytorzy wewnętrzni
(2)
Kierownicy projektów
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Urzędnicy
(1)
Temat
JĘZYK ANGIELSKI
(1469)
TURYSTYKA
(578)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(491)
Język angielski
(477)
ZARZĄDZANIE
(329)
Audyt wewnętrzny
(-)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(260)
PODRĘCZNIKI
(245)
Nauczanie języków obcych
(229)
JĘZYK NIEMIECKI
(205)
KADRY
(202)
POLSKA
(198)
DZIECKO
(189)
PEDAGOGIKA
(160)
PIELĘGNIARSTWO
(157)
JĘZYK ROSYJSKI
(154)
Pielęgniarstwo
(154)
UNIA EUROPEJSKA
(146)
INNOWACJE
(145)
POWIEŚĆ ROSYJSKA
(144)
MARKETING
(140)
RODZINA
(139)
MŁODZIEŻ
(132)
NAUCZANIE
(128)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(126)
WIELKA BRYTANIA
(124)
WYCHOWANIE
(124)
INTERNET
(123)
Nauczanie
(117)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(116)
OPOWIADANIE ROSYJSKIE
(112)
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(109)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(108)
JĘZYKOZNAWSTWO
(107)
FILOZOFIA
(104)
SOCJOLOGIA
(104)
JĘZYKI
(103)
POWIEŚĆ ANGIELSKA
(102)
SŁUŻBA ZDROWIA
(101)
PRZEWODNIKI TURYSTYCZNE
(100)
ROLNICTWO
(100)
SPORT
(99)
PORADNIKI
(96)
ZDROWIE PUBLICZNE
(94)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(93)
KULTURA FIZYCZNA
(93)
RATOWNICTWO MEDYCZNE
(92)
WYDAWNICTWA POPULARNE
(91)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(91)
EKOROZWÓJ
(89)
PROMOCJA ZDROWIA
(89)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(89)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(88)
RACHUNKOWOŚĆ
(87)
GLOBALIZACJA
(84)
BUDOWNICTWO
(83)
ODPOCZYNEK
(82)
Zarządzanie
(82)
GOSPODARKA
(81)
Język rosyjski
(81)
POEZJA ROSYJSKA
(81)
WYCHOWANIE w RODZINIE
(80)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(78)
Turystyka
(77)
HOTELARSTWO
(76)
KULTURA
(75)
UCZNIOWIE
(72)
FINANSE
(71)
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005)
(71)
POLITYKA SPOŁECZNA
(71)
SZKOLNICTWO
(70)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(70)
USŁUGI
(69)
STOSUNKI INTERPERSONALNE
(68)
OCHRONA ŚRODOWISKA
(67)
POWIEŚĆ AMERYKAŃSKA
(67)
STATYSTYKA
(67)
BANKI
(66)
Bezpieczeństwo narodowe
(66)
FIZYKOTERAPIA
(66)
Rehabilitacja medyczna
(66)
LOGISTYKA GOSPODARCZA
(65)
CZYTANIE
(64)
GOSPODARKA TERENOWA
(64)
Anatomia człowieka
(63)
EGZAMINY
(63)
Przedsiębiorstwo
(63)
Historia
(62)
KONSUMENCI (ekon.)
(62)
ROZWÓJ REGIONALNY
(62)
STANY ZJEDNOCZONE
(62)
Dzieci
(61)
MEDYCYNA
(61)
ODŻYWIANIE
(61)
WIEŚ
(61)
EKONOMIA
(60)
OPIEKA SPOŁECZNA
(60)
PSYCHOLOGIA
(60)
Gramatyka
(59)
PRACA
(59)
BIBLIOTEKARSTWO
(58)
Temat: czas
2001-
(5)
Temat: miejsce
Polska
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Słowo kluczowe
audyt wewnętrzny
(4)
audyt
(2)
finanse publiczne
(2)
kontrola zarządcza
(2)
administracja kadrowa
(1)
agencja
(1)
audyt finansowy
(1)
audyt operacyjny
(1)
audytor
(1)
badanie audytowe
(1)
controlling
(1)
finanse
(1)
fundusze UE
(1)
kadry
(1)
komunikowanie niewerbalne
(1)
kraje UE
(1)
polityka spójności
(1)
pomoc publiczna
(1)
projekty
(1)
przedsiębiorstwo
(1)
sektor publiczny
(1)
sytuacja kryzysowa
(1)
zamówienia publiczne
(1)
zarządzanie pracą
(1)
zarządzanie publiczne
(1)
zarządzanie środkami UE
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 201-210.
Głównym celem monografii jest przedstawienie wybranych problemów związanych ogólnie ze sferą audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, ale z naciskiem na kwestie odpowiedzialności, ryzyka oraz finansowania działalności przez niektóre jednostki sektora finansów publicznych. Wartością dodaną publikacji jest praktyczne doświadczenie większości autorów, którzy są czynnymi pracownikami różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych. To sprawia, że łączą poruszane przez siebie aspekty teoretyczne z ich praktycznym odzwierciedleniem w codziennej, urzędniczej pracy. Monografia składa się z 17 różnotematycznych rozdziałów, do lektury których serdecznie zachęcamy, mając nadzieję, że ukażą one dotychczas analizowane problemy w innym świetle. Poszczególni autorzy realizowali własne, szczegółowe cele badawcze, które składały się na osiągnięcie zaprezentowanego powyżej celu głównego. Niniejsza publikacja jest już kolejną z serii książek pod naszą redakcją, dotyczącą szeroko pojętego audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. Dlatego niektóre zagadnienia teoretyczne zostały omówione bardzo syntetycznie lub celowo pominięte, a zainteresowanych czytelników odsyłamy do naszych wcześniejszych publikacji z tego obszaru.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Biblioteka Główna. Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22541.VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Biblioteka Główna. Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 22540.VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 203-210.
Celem książki jest przedstawienie analizy mierników charakteryzujących audyt efektywnościowy w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce, jak również prezentacja nowej koncepcji audytu wewnętrznego ukierunkowanego na efektywność, a nie na zgodność oraz jego znaczenie w procesie zarządzania w tych jednostkach. Ponadto dla porównania przedstawiona jest ocena funkcjonowania systemu audytu wewnętrznego zorganizowanego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podsumowując jest to publikacja o zarządzaniu publicznym, która może służyć studentom i zainteresowanym tym kierunkiem nauki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Biblioteka Główna. Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 21922.VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Biblioteka Główna. Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 21921.VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt operacyjny i finansowy / Konrad Knedler, Mirosław Stasik. - Wydanie 4, poprawione i uzupełnione - Warszawa : Auditsolutions i Akademia Kształcenia Kadr, 2014. - 311 stron : ilustracje ; 25 cm.
Bibliografia strony 303-[305].
Audyt wewnętrzny w praktyce to książka napisana przez praktyków dla praktyków, w której teoretyczne rozważania ograniczone zostały do minimum. Znajdą w niej Państwo szereg porad, praktycznych rozwiązań, a także przykładów konkretnych projektów audytowych oraz narzędzi przydatnych przy ich przeprowadzaniu. Adaptacja przedstawionych technik do własnych specyficznych potrzeb nie powinna sprawić trudności żadnemu audytorowi wewnętrznemu. Struktura książki, tak jak i sam audyt, składa się z dwóch ściśle ze sobą związanych części. W pierwszej z nich, poświęconej audytowi operacyjnemu, Autorzy koncentrują się na problematyce osiągania celów operacyjnych jednostki. Audyt finansowy - który jest przedmiotem ich rozważań w części drugiej - ma natomiast zapewnić wiarygodne przedstawienie informacji finansowej i efektywność systemów raportowania. Oba obszary audytu zostały omówione na konkretnych przykładach zadań audytowych, co pozwoliło zaprezentować zarówno różnice w szczegółowych technikach i sposobie myślenia, jak i wskazać wspólne płaszczyzny działania. Książka jest skierowana do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Niewątpliwie będzie bardzo przydatną pomocą dla młodych adeptów sztuki audytorskiej przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego w administracji publicznej, jak i dla osób z bogatszym doświadczeniem zawodowym, które poszukują możliwości weryfikacji swoich pomysłów i inspiracji do tworzenia własnych programów audytu. Naturalnym adresatem są oczywiście audytorzy wewnętrzni, mamy jednak nadzieję, że okaże się ona atrakcyjna również dla audytorów zewnętrznych, kontrolerów, a także menedżerów dbających o sprawne zarządzanie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Biblioteka Główna. Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19873.VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Biblioteka Główna. Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18543.VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Jarosław Marciniak. - Wydanie III uaktualnione i poszerzone. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 438 stron ; 24 cm.
(HR)
Indeks.
Oddawana do rąk czytelników publikacja będzie cenną pomocą w przeprowadzeniu analizy sprawności funkcji personalnej. Jest to praktyczny poradnik przedstawiający krok po kroku, jak można samodzielnie przeprowadzić audyt oraz przygotować i wdrożyć system controllingu personalnego. Zamieszczono w nim wiele użytecznych przykładów, narzędzi, formularzy oraz procedur. Czytelnik ma możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego spośród przedstawionych rozwiązań oraz dostosowania go do potrzeb i specyfiki swojego przedsiębiorstwa. Przedstawione propozycje można wdrożyć w organizacjach różnego typu i różnej wielkości - wszędzie tam, gdzie funkcja kadrowa jest realizowana, a jej znaczenie doceniane.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Biblioteka Główna. Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20077.IX.10 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Biblioteka Główna. Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20076.IX.10 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych / redakcja naukowa Joanna Przybylska ; [recenzent: prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski]. - Wydanie I, stan prawny na dzień 30 czerwca 2019 r. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 180 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych, orzecznictwo przy rozdziałach.
Przez kilkanaście lat funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych zaszło szereg zmian dotyczących za-równo jego pojęcia, jak i zakresu działania. Zmieniło się rozumienie funkcji, jakie spełnia audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Nastąpiło odejście od koncentrowania działań audytu głównie na gospodarce finansowej i kontroli finansowej funkcjonującej w jednostce, na rzecz oceny systemu kontroli zarządczej, w tym w szczególności procesu zarządzania ryzykiem i procesów ładu organizacyjnego. Wzrasta również znaczenie usług doradczych świadczonych przez audytorów wewnętrznych. Zagadnienia zawarte w książce dotyczą współczesnych problemów, z jakimi zmierzyć muszą się audytorzy wewnętrzni. Przedstawiono w niej praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, takie jak: • znaczenie komunikacji w pracy audytora, • rolę audytu wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych organizacji, • audyt w obszarze zamówień publicznych, • metodykę audytu w zakresie występowan
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Biblioteka Główna. Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18978.VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Biblioteka Główna. Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18977.VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Biblioteka Główna. Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22385.XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Biblioteka Główna. Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 22384.XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej